財貿雙全的反結賬及期末結賬的流程
一、財貿的反結賬流程
第一步:總賬—輔助工具—反結賬
第二步: ctrl+alt+h反記賬
第三步:總賬—輔助工具—反審核
第四步:固定資產-》反折舊(若有,請注意軟件登錄日期須為反折舊日期)
第四步:在業務處理的月末處理里,點擊反進銷存
二、月末結賬流程
第一步:先業務處理-》月末處理-》進銷存結賬
第二步:固定資產-》計提折舊(若有,請注意軟件登錄日期須為折舊日期)
第三步:總賬-》審核—批量審核
第四步:記賬
第五步:結轉損益,勾上自動記賬,自動期末結賬
注:反結賬、月末結賬均要按以上順序依次操作